|
Faktúra |
125083381
|
faktúra za potraviny
|
392,32 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
25203
|
faktúra za potraviny
|
495,05 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Hany Ulič s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
2504004
|
Odborná prehliadka stoličkového výťahu
|
147,60 |
s DPH |
016/2025
|
|
07.04.2025 |
VELCON s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
1420250418
|
Výkon zodpovednej osoby
04/2025
|
60,27 |
s DPH |
|
2018-ZO1035
|
07.04.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
|
Objednávka |
2500117
|
ovocie školské
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
OVO CENTRUM Čaklošová |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
125083380
|
faktúra za potraviny
|
407,58 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
1022728901
|
Pevné linky 03/2025
|
64,16 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
|
Objednávka |
2500116
|
potraviny
|
670,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
125083552
|
faktúra za potraviny
|
563,38 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
|
Objednávka |
2500114
|
mlieko školské
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2025 |
Tatranská mliekareň MP |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
|
Objednávka |
2500112
|
potraviny
|
570,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
|
Objednávka |
2500113
|
potraviny
|
410,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
|
Objednávka |
2500115
|
potraviny
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2025 |
Hany Ulič s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
|
Objednávka |
2500111
|
potraviny
|
400,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
|
Objednávka |
019/2025
|
Profidezinfekcia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Kridla, s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
|
Objednávka |
018/2025
|
Soľ do umývačky riadov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Elektroservis Vv |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
1012528377
|
El. energia - záloha 04/2025
|
647,90 |
s DPH |
|
3214/2025
|
04.04.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
7251077
|
Vývoz odpadu šj 03/2025
|
39,24 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
2501336946
|
VaS 03/2025
|
-757,46 |
s DPH |
|
20-000014856PO2008
|
04.04.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
202503678
|
Profidezinfekcia
|
120,00 |
s DPH |
019/2025
|
|
04.04.2025 |
Kridla, s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |