|
Objednávka |
38/2018
|
Vodárenský materiál
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Miloš Terezka, UNIVERS, Humenné |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
|
Objednávka |
37/2018
|
Pracovná obuv
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Anna Jakabová, Výdajňa zdravotníckych potrieb, Humenné |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
|
Objednávka |
36/2018
|
Pracovné odevy a obuv
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
MK DENT PLUS s.r.o. Predajňa zdravotn. odevov, Humenné |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
|
Faktúra |
4092018
|
Vodárenský materiál
|
182,99 |
s DPH |
38/2018
|
|
28.06.2018 |
Miloš Terezka UNIVERS Humenné |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
28.06.2018 |
|
Faktúra |
112222014
|
Faktúra za potraviny
|
112,74 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Bidvest Nowaco |
Ľ. Eštoková |
Ľ. Eštoková |
vedúca jedálne |
04.02.2013 |
|
Faktúra |
8211310484
|
Telefón 6/2018
|
60,55 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
28.06.2018 |
|
Faktúra |
3724/12
|
faktúra za potraviny
|
23,42 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Probe _ Veľas |
Ľ. Eštoková |
Ľ. Eštoková |
vedúca jedálne |
04.02.2013 |
|
Faktúra |
601210015
|
faktúra za potraviny
|
165,71 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Humenská mliekareň |
Ľ. Eštoková |
Ľ. Eštoková |
vedúca jedálne |
04.02.2013 |
|
Faktúra |
1019420
|
Faktura za potraviny
|
235,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
Picado,Potraviny |
Ľ. Eštoková |
Ľ. Eštoková |
vedúca jedálne |
04.02.2013 |
|
Objednávka |
44/2018
|
3D text
|
280,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2018 |
Martin Grec GRE-CO, Humenné |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
27.07.2018 |
|
Faktúra |
601300415
|
faktúra za potraviny
|
200,05 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
Humenská mliekareň |
Ľ. Eštoková |
Ľ. Eštoková |
vedúca jedálne |
04.02.2013 |
|
Faktúra |
113107209
|
faktúra za potraviny
|
275,02 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Nowaco,Bidwest |
Ľ. Eštoková |
Ľ. Eštoková |
vedúca jedálne |
04.02.2013 |
|
Faktúra |
1303566
|
faktúra za potraviny
|
217,25 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Cimbaľák |
Ľ. Eštoková |
Ľ. Eštoková |
vedúca jedálne |
04.02.2013 |
|
Zmluva |
20130160
|
faktúra za potraviny
|
219,95 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Tatraprim s. r. o. |
Ľ. Eštoková |
Ľ. Eštoková |
vedúca jedálne |
04.02.2013 |
|
Faktúra |
20130011
|
faktúra za potraviny
|
15,77 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Agromix,ovocie zelenina |
Ľ. Eštoková |
Ľ. Eštoková |
vedúca jedálne |
04.02.2013 |
|
Faktúra |
200618
|
Seminár Zákazka s nízkou hodnotou a elektronické verejné obstarávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
IPEKO Zvolen s.r.o. Zvolen |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
13.06.2018 |
|
Faktúra |
20131029
|
faktúra za potraviny
|
94,87 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Agromix,ovocie zelenina |
Ľ. Eštoková |
Ľ. Eštoková |
vedúca jedálne |
04.02.2013 |
|
Faktúra |
1310577
|
Faktura za potraviny
|
533,34 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
DMJ-Market |
Ľ. Eštoková |
Ľ. Eštoková |
vedúca jedálne |
11.02.2013 |
|
Faktúra |
17400020
|
Výmena podlahovej vpuste
|
247,12 |
s DPH |
23/2018
|
|
11.06.2018 |
HWG s.r.o.Humenné |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
13.06.2018 |
|
Faktúra |
532018
|
Vykonávanie technika PO a BOZP 5/2018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Milan Harvilik Kamenica nad Cirochou |
PaedDr. Kurucová |
PaedDr. Kurucová |
riaditeľka školy |
13.06.2018 |