|
Faktúra |
1052519748
|
El. energia - vyúč. 03/2025
|
365,95 |
s DPH |
|
3214/2025
|
15.04.2025 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
25.04.2025 |
|
Faktúra |
2025054
|
Tabletová soľ
|
61,52 |
s DPH |
018/2025
|
|
15.04.2025 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
25.04.2025 |
|
Faktúra |
2605877772
|
VaS 04/2025
|
1 409.00 |
s DPH |
|
20-000014856PO2008
|
10.04.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
25.04.2025 |
|
Faktúra |
8422500341
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 12/24,01-02/25
|
29,36 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. VEMA |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
25.04.2025 |
|
Objednávka |
023/2025
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Kridla, s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
25.04.2025 |
|
Objednávka |
022/2025
|
Kancelárske a školské potreby
|
320,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Kridla, s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
25.04.2025 |
|
Objednávka |
021/2025
|
Pristavenie kontajnera na odvoz bioodpadu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Technické služby mesta Humenné |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Mgr. Vachula |
riaditeľ školy |
25.04.2025 |
|
Faktúra |
125094562
|
faktúra za potraviny
|
947,16 |
s DPH |
|
|
21.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
28.04.2025 |
|
Objednávka |
2500133
|
ovocie a zelenina
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2025 |
OVO CENTRUM Čaklošová |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
28.04.2025 |
|
Faktúra |
169231
|
faktúra za potraviny
|
861,55 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
OVO CENTRUM Čaklošová |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
28.04.2025 |
|
Faktúra |
8025004171
|
faktúra za ovocie a zeleninu
|
327,49 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Podvihorlatské pekárne a.s. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
28.04.2025 |
|
Faktúra |
125100031
|
faktúra za potraviny
|
747,12 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
28.04.2025 |
|
Faktúra |
125098191
|
faktúra za potraviny
|
952,64 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
28.04.2025 |
|
Faktúra |
125098193
|
faktúra za potraviny
|
922,16 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
28.04.2025 |
|
Objednávka |
2500130
|
ovocie a zelenina
|
310,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
OVO CENTRUM Čaklošová |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
28.04.2025 |
|
Faktúra |
125094563
|
faktúra za potraviny
|
462,48 |
s DPH |
|
|
21.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
28.04.2025 |
|
Objednávka |
2500133
|
ovocie a zelenina
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.4.4.2025 |
OVO CENTRUM Čaklošová |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
28.04.2025 |
|
Objednávka |
2500131
|
potraviny
|
750,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
28.04.2025 |
|
Objednávka |
2500129
|
potraviny
|
960,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
28.04.2025 |
|
Objednávka |
2500128
|
potraviny
|
930,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Pugačevova 1381/7, Humenné |
Polovková |
vedúca ŠJ |
28.04.2025 |