Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 036/2024 Dezinsekcia priestorov školy 250,00 s DPH 16.05.2024 HATTECH Plus, s.r.o. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 17.05.2024
Faktúra 24035 Dezinsekcia priestorov školy 250,00 s DPH 019/2024 16.05.2024 HATTECH Plus, s.r.o. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 17.05.2024
Faktúra 24085 Oprava konvektomatu a posudok - montážny list k použiteľnosti zariadenia 219,00 s DPH 032/2024, 033/2024 06.05.2024 MULTI CLUB, spol. s.r.o., Profesionálna gastrotechnika Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 17.05.2024
Faktúra 8348592663 Pevné linky 04/2024 63,78 s DPH 06.05.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 17.05.2024
Faktúra 112401585 Baliček Naša Strava.sk 58,80 s DPH 024/2024 07.05.2024 VIS Slovensko, s.r.o. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 17.05.2024
Faktúra 7241540 Vývoz odpadu šj 26,10 s DPH 07.05.2024 ESPIK Group s.r.o. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 17.05.2024
Faktúra 1012434713 El. energia 05/2024 záloha 34,27 s DPH 3214/2023 07.05.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 17.05.2024
Faktúra 1012434712 El. energia 05/2024 záloha 488,11 s DPH 3214/2023 07.05.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 17.05.2024
Faktúra 1420240518 Výkon zodpovednej osoby 05/2024 58,80 s DPH ZO1035 13.05.2024 EuroTRADING s.r.o. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 17.05.2024
Objednávka 035/2024 Výmena nožov na kosačke 68,81 s DPH 13.05.2024 JARKOP s.r.o. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 17.05.2024
Faktúra 240291 Výmena nožov na kosačke 68,81 s DPH 035/2024 13.05.2024 JARKOP s.r.o. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 17.05.2024
Faktúra 1052424887 El. energia 04/2024 vyúčtovanie 180,15 s DPH 3214/2023 07.05.2024 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 17.05.2024
Faktúra 2604852930 VaS 1 477,00 s DPH 20-000014853PO2008 14.05.2024 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 17.05.2024
Faktúra 1142400994 Teplo 04/2024 3 478,19 s DPH 120010 17.05.2024 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 17.05.2024
Faktúra 8349163758 Mobily 05/2024 52,00 s DPH 17.05.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 17.05.2024
Faktúra 310542406 SANET II. Q. 2024 150,00 s DPH 31054/10 17.05.2024 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 17.05.2024
Objednávka 034/2024 Pristavenie veľkoplošného kontajnera 150,00 s DPH 13.05.2024 Technické služby mesta Humenné Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 17.05.2024
Zmluva 2024-05-16 zm 04/2024 Zmluva o poskytnutí finančnej podpory - C1 1 472.40 s DPH 2024-05-16 zm 04/2024 16.05.2024 Základná škola Pugačevova Mgr. Vachula Mgr.Vachula riaditeľ školy 16.05.2024
Faktúra 72412905 faktúra za mlieko MP 0,00 s DPH 24.04.2024 TAMI Tatranska mliekareň a.s Polovková Polovková ved.škol.jedálne 08.05.2024
Faktúra 2443714 faktúra za potraviny 191,93 s DPH 15.04.2024 DMJ MARKET s.r.o. Polovková Polovková ved.škol.jedálne 08.05.2024
zobrazené záznamy: 1-20/8461